Ver1.11.8.0をリリースしました。
・入力チェック機能を追加しました。
納税データ登録時における必須入力チェック・入力禁止チェックを個社単位で任意に設定できる機能を追加しました。
・分析機能を拡張しました。
譲渡資産管理一覧、投資簿価修正一覧を追加しました。
・連結TAX-Saverユーザマニュアルを更新しました。
Ver1.11.7.0をリリースしました。
・区分管理マスタ機能を追加しました。
別表4の2付表・別表5の2(1)付表1の区分をマスタ化し、全法人にて共通化することが可能となります。
・分析機能を拡張しました。
ユーザ一覧に、該当権限名を紐付けたシートを追加しました。
・連結TAX-Saverユーザマニュアルを更新しました。
Ver1.11.6.0をリリースしました。
・投資簿価修正機能ケーススタディをVer2.1に更新しました。
Ver1.11.5.0をリリースしました。
・別表16(3)を追加しました。(国税別表数128、地方税様式数52)平成23年税制版 対応別表一覧表をこちら
・ユーザー管理機能を一部拡張しました。
Ver1.11.4.0をリリースしました。
・平成23年9月22日に"地方税法施行規則の一部を改正する省令"が公示されましたので、平成23年度税制の地方税に対応しました。
・平成23年度税制に別表6の2(11)、別表6の2(11)付表を追加しました。(国税別表数127、地方税様式数52)
Ver1.11.3.0をリリースしました。
・H23年度税制 電子申告(国税)に対応しました。
(平成23年6月30日以後に終了する連結事業年度の法人税申告書別表に対応します。)
・平成23年9月更改の適用額明細書に対応しました。
Ver1.11.2.0をリリースしました。
・分析資料に試験研究費を行った場合の法人税額の特別控除における各連結法人の平均売上金額の計算、特別試験研究費の額及び比較研究費の額に関する明細書を追加しました。
・分析資料に適用額明細書の内訳を追加しました。
Ver1.11.1.0をリリースしました。
・平成23年度の法人事業税、法人住民税の税率、均等割年税額を追加しました。
・別表6の2(7)、6の2(7)付表、6の2(8)、6の2(8)付表、6の2(14)、6の2(14)付表、6の2(15)を追加しました。(国税別表数125、地方税様式数52)
・譲渡資産管理機能ケーススタディVer2.0を追加しました。
・投資簿価修正機能ケーススタディVer2.0を追加しました。
・各種マニュアルを更新しました。
Ver1.11.0.0をリリースしました。
・震災損失の繰戻しによる法人税額の還付などの東日本震災に係る震災特例法に対応しました。
・災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書を追加しました。
・適用額明細書を追加しました。
・平成23年6月30日付け公布、施行された平成23年度税制改正に対応しました。
・一括取得・一括登録機能を追加しました。
・セキュリティ機能を強化しました。
・ほか機能を更改しました。
Ver1.10.9.0をリリースしました。
・税効果計算機能で、法人税・住民税・事業税の実効税率を上書き可能としました。
・別表5の2(2)付表2で、当期発生額(確定・中間)を通算で計算印字できる制御機能を追加しました。
・別表5の2(1)付表1で、適格分割合併法人の当期中の増減欄コメントの誤植を修正しました。
Ver1.10.8.0をリリースしました。
・災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書(単体連結共通用)を追加
・別表17(3)13欄の移記判定を15欄から新規項目(統括会社の特例)に変更しました。
別表13(11)を追加したVer1.10.7.0をリリースしました。
外国税額控除とタックス・へイブン別表に新たに円建て自動計算機能を追加しました。及び一括で納税データ登録できる汎用登録機能に扱える別表を増やしたVer1.10.6.0をリリースしました。
支援機能に2機能追加したVer1.10.5.0をリリースしました。
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ご利用頂いている企業ユーザー様が対象となります。(全て無償)
| 10:00〜11:30 |
EDU003 納税充当金に関する内訳シートの作成 連結納税を行う場合には、連結納税グループでの納税充当金の処理の統一が重要となります。 本講座では、納税充当金の処理統一のためのツールとして使用している納税充当金シートのご紹介と作成方法を、中間、期末、前期確定額の納付・還付、源泉所得税等の各ケースに応じて、ご説明します。 |
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| 13:00〜14:15 |
EDU005 受取配当等に係る別表(別表8の2等)の記載方法 連結納税で受取配当・益金不算入を適用している場合には、受取配当金のない連結法人についても別表8の2を記載が必要となります。別表8の2に関する補足説明ツールを利用して、負債利子等の額・純資産価額等の計算等を中心にサンプル数値を利用して解説します。 |
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| 14:30〜16:00 |
EDU006 投資簿価修正の内容とシステムの利用方法 連結納税特有項目である「投資簿価修正」の制度内容を説明するとともに、連結TAX-Saverでの『投資簿価修正』機能の利用法用を説明します。 |
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| 10:00〜11:30 |
EDU001 譲渡損益の繰延べの内容とシステムの利用方法 譲渡損益の繰延べ制度の内容を解説するともに、連結Tax-saverでの『譲渡資産管理』機能の利用方法をご説明いたします。 |
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| 13:00〜14:15 |
EDU002 親子間の個別帰属額の計上と受け払い処理 親子間の個別帰属額の計上と受け払い処理連結法人税個別帰属額の発生時および翌年の清算処理、並びに連結グループ全体で欠損になった場合の還付処理をケース別に解説いたします。連結親法人および連結子法人の会計処理と別表処理をご説明します。 |
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| 14:30〜16:00 |
EDU004 平成23年税制版 連結法人税の申告書チェック項目 申告書提出前に、連結親法人が連結子法人の申告書を網羅的にチェックするのは大変な労力を要します。そこで、申告書提出前に連結子会社自身にチェックして欲しい項目を、チェックリスト化し提出させる事により、連結親法人の負担を格段に減少させる事が可能となります。本講座においては、チェックリスト化した資料のサンプルのご提供と、ご説明をします。(対象別表:個別帰属額の届出書、別表4の2付表、別表5の2(1)付表1、別表5の2(1)付表2、別表5の2(2)付表1、別表6の2(1)、別表8の2などの国税及び地方税の別表) |
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| 10:00〜11:30 |
EDU004 平成23年税制版 連結法人税の申告書チェック項目 申告書提出前に、連結親法人が連結子法人の申告書を網羅的にチェックするのは大変な労力を要します。そこで、申告書提出前に連結子会社自身にチェックして欲しい項目を、チェックリスト化し提出させる事により、連結親法人の負担を格段に減少させる事が可能となります。本講座においては、チェックリスト化した資料のサンプルのご提供と、ご説明をします。(対象別表:個別帰属額の届出書、別表4の2付表、別表5の2(1)付表1、別表5の2(1)付表2、別表5の2(2)付表1、別表6の2(1)、別表8の2などの国税及び地方税の別表) |
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EDU005 受取配当等に係る別表(別表8の2等)の記載方法 連結納税で受取配当・益金不算入を適用している場合には、受取配当金のない連結法人についても別表8の2を記載が必要となります。別表8の2に関する補足説明ツールを利用して、負債利子等の額・純資産価額等の計算等を中心にサンプル数値を利用して解説します。 |
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EDU006 投資簿価修正の内容とシステムの利用方法 連結納税特有項目である「投資簿価修正」の制度内容を説明するとともに、連結TAX-Saverでの『投資簿価修正』機能の利用法用を説明します。 |
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EDU001 譲渡損益の繰延べの内容とシステムの利用方法 譲渡損益の繰延べ制度の内容を解説するともに、連結Tax-saverでの『譲渡資産管理』機能の利用方法をご説明いたします。 |
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EDU002 親子間の個別帰属額の計上と受け払い処理 親子間の個別帰属額の計上と受け払い処理連結法人税個別帰属額の発生時および翌年の清算処理、並びに連結グループ全体で欠損になった場合の還付処理をケース別に解説いたします。連結親法人および連結子法人の会計処理と別表処理をご説明します。 |
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EDU003 納税充当金に関する内訳シートの作成 連結納税を行う場合には、連結納税グループでの納税充当金の処理の統一が重要となります。 本講座では、納税充当金の処理統一のためのツールとして使用している納税充当金シートのご紹介と作成方法を、中間、期末、前期確定額の納付・還付、源泉所得税等の各ケースに応じて、ご説明します。 |
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